Skip to content

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา
    • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
    • กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
    • มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    • รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    • โครงสร้างการบริหาร
    • บุคลากร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
    • คณะกรรมการตรวจสอบ
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
    • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
  • รายงานผลการดำเนินงาน
    • รายงานประจำปี
    • รายงานผลการปฏิบัติราชการ
    • รายงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
  • Law – Test
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
  • กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
  • ข้อพึงระวัง : การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
  • ข้อพึงระวัง : การดำเนินโครงการ
  • ข้อพึงระวัง : การรับและนำส่งเงิน
  • ข้อพึงระวัง : การเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ข้อพึงระวัง : บัญชีและรายงานการเงิน
  • ข้อพึงระวัง : วิจัยและบริการวิชาการ
  • ข้อพึงระวัง : เงินยืมทดรองจ่าย
  • ข้อพึงระวัง : เงินและบัญชีธนาคาร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คลังความรู้
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A)
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : การดำเนินโครงการ
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : การรับ เก็บรักษา และจ่ายเงิน
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ทั่วไป
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : บัญชีและภาษี
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ปฏิบัติงานนอกเวลา
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ฝึกอบรมและประชุม
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : ยานพาหนะและประกันภัย
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : รักษาพยาบาล
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : วิจัยและบริการวิชาการ
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : เงินยืมทดรองจ่าย
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : เดินทางไปปฏิบัติงาน
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : โทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A) : โอกาสพิเศษ งานพิธี ประเพณี
  • บริการให้คำปรึกษา
  • บุคลากร
  • ประวัติความเป็นมา
  • มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การทุจริต
  • ระเบียบ กฎหมาย
  • รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • รายงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
  • รายงานประจำปี
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการ.
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • หน้าแรก
  • โครงสร้างการบริหาร
คลังความรู้
Home » คลังความรู้

คลังความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2562Download

งานวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบ 2563Download

ติดต่อเรา

กองตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 อาคารสิริคุณากร ชั้น 3
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
   043-009700 ต่อ 48701-3 หรือ 48781-2 หรือ 50700-5

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงบประมาณ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • คุยกับพวกเรา