หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567
ระบบงาน
Information management System (IMS)
Consulting Service System (CSS)
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567
ระบบงาน
Information management System (IMS)
Consulting Service System (CSS)
View Categories
Home
Docs
การตรวจสอบภายใน
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2565
< 1 min read
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (การประเมินภายในองค์กร) พ.ศ. 2565
Download